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歐洲的VAT稅是什么?怎么計算?

什么是歐洲VAT稅?做歐洲站跨境電商的賣家經(jīng)常會接觸到VAT這個名詞,那么VAT到底是什么呢?VAT是增值稅(ValueAddedTax)的縮寫,在歐盟國家被廣泛使用,即商品價格的利潤稅。

本文將為大家分享一下歐洲VAT的相關(guān)政策。

 正常情況下,依據(jù)歐盟法律,當(dāng)貨物出口進(jìn)入英國時候貨物就得繳納進(jìn)口稅,當(dāng)貨物被銷售之后,商家就能夠退回進(jìn)口增值稅(Import VAT),再按銷售額繳納及其他抵扣項計算出相應(yīng)的銷售稅(Sales VAT)。

 很多賣家以為進(jìn)口稅指的就是進(jìn)口VAT,事實上進(jìn)口稅包含兩部分內(nèi)容,進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅。

進(jìn)口增值稅可以抵扣,但是進(jìn)口關(guān)稅是不可抵扣的。

 那么增值稅到底如何計算呢。

 進(jìn)口關(guān)稅=申報貨值*產(chǎn)品稅率; 進(jìn)口增值稅=(申報貨值+頭程運(yùn)費(fèi)+進(jìn)口關(guān)稅)*20%。

 銷售VAT怎么計算? 我們經(jīng)常說的銷售稅是銷售VAT(Output VAT),歐洲各國VAT申報的時間因國而異,所以每個季度需要根據(jù)銷售額去申報銷售VAT。

 銷售VAT的算法: 銷售VAT=市場價格/6; 市場銷售價格(含稅)=定價(稅前價格)*1.2 C88或C79號文件是賣家在貨物進(jìn)口到當(dāng)?shù)貢r所繳納的進(jìn)口增值稅的證明。

賣家繳納的所有進(jìn)口增值稅都可以用來扣除銷售增值稅。

 如果我們想扣除預(yù)先繳納的增值稅,我們需要使用賣方自己的增值稅稅號申報,不要使用代理人或者其他人的增值稅申報納稅。

然后,使用可抵扣的稅率方式。

 通常賣家都是按照銷售的增值稅全額繳納的,因為在出口時,賣家使用貨運(yùn)代理增值稅報關(guān),因此進(jìn)口增值稅記錄沒有付款,即沒有扣減流程。

由此可見,使用賣家自己的增值稅進(jìn)行清關(guān)是非常重要的。

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